公司文件管理制度

時間:2023-02-15 12:23:16 管理制度 我要投稿

公司文件管理制度

  在不斷進步的時代,越來越多地方需要用到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編整理的公司文件管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

公司文件管理制度

  1.編訂依據

  本公司為了規(guī)范化質量流程,提升任務運營流轉效率,以對接國際化質量管理為努力方向,為完善內部質量追溯管理,特編制此制度。

  2.適用范圍

  本制度適用于公司內部記錄和內外部發(fā)放文件的管理,是對公司記錄和文件編號的詮釋文件,適用于本公司現(xiàn)涉及的所有記錄和文件。

  3.責任部門

  本制度的編訂和修訂部門為公司ISO體系部。

  4.制度細則

  4.1記錄編號規(guī)定

  4.1.1公司記錄分為內部記錄和外來記錄。

  4.1.2內部記錄的設定格式為:

  QR + XX + XX + X/X

  記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號+版本號

  4.1.3外來記錄的設定格式為:

  (WL)QR + XX + XX

  外來記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號

  4.2公司文件編號規(guī)定

  4.2.1公司文件分為內部文件和外部文件。內部文件可以有:

 。1)標準操作指導書:SOP

 。2)標準檢驗指導書:SIP

  (3)標準管理程序:SMP

  4.2.2質量手冊的編寫格式為:

  TXJY + QM + X/X

  公司簡稱+質量手冊縮寫+手冊版本號

  4.2.3程序文件的設定格式為:

  TXJY + QP + XX + X/X

  公司簡稱+程序文件縮寫+文件編號+版本號

  4.2.4操作/檢驗規(guī)程、管理程序的設定格式為:

  SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X

  文件類別+文件所屬部門+文件編號+版本號

  4.2.5外來文件的設定格式為:

  WL + XX + XX

  外來文件縮寫+隸屬部門+部門內部編號

  4.3部門編號的規(guī)定

  4.3.1各部門的編號以組織機構圖中的部門名稱為標準,如:

  行政部AD、人力資源部HR、質量部QM、市場部MD、銷售部SD、售后服務部AS、商務部MC、采購部PD、倉庫WD。

  4.4文件編寫格式的確認

  4.4.1本公司所有文件和記錄分為標題和正文。

  4.4.1.1公司文件和記錄的標題抬頭采用仿宋字體三號,以保證字體標頭清晰醒目。表格寬度設定為15厘米,表格內容采用單元格對齊方式為中心對齊,行間距設置為單倍行距,段前首行縮進2字符,段前段后間距設置為0,同時設定為自動調整中文與數(shù)字的間距。

  4.4.1.2文件內容中的一級標題及二級標題采用統(tǒng)一字號,文字方向為從左向右,文字對齊方式為左對齊,字體為宋體(標題)四號,編號方式為多級遞進的編號方式。如:

  4.4.1.3公司文件和記錄的正文采用宋體(正文)四號,行間距設置為單倍行距,段前段后間距設置為0,頁面布局設定為上下頁間距2.54厘米,左右設定為3.18厘米。正文中的數(shù)字與序號全部使用阿拉伯數(shù)字,章節(jié)序號后空一格編寫內容以保證美觀。對于正文中出現(xiàn)的部門、規(guī)章制度、法律法規(guī)應名稱完整,不得使用簡稱。正文編寫完成后,應通讀流暢,對于應進行斷句的內容使用中文標點符號進行斷句。

  4.5文件的發(fā)放和管理

  4.5.1文件發(fā)行

  4.5.1.1公司所有現(xiàn)行文件,如:操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、崗位操作說明書等。文件全部由體系部進行統(tǒng)一發(fā)放,并對發(fā)放的文件記入《文件發(fā)放管理臺賬》,在臺賬中記清發(fā)放文件數(shù)量,并由簽收人當面進行簽收。

  4.5.2文件補發(fā)

  4.5.2.1文件簽收人應對發(fā)放的文件妥善保存,如因文件保存不當,不慎丟失,請?zhí)顚憽段募a發(fā)申請表》并交于體系部留檔,當體系部收到文件補發(fā)申請后,將于三內日將補發(fā)的文件交于申請部門。

  4.5.3文件更換

  4.5.3.1本公司所執(zhí)行文件如有更新、替換情況發(fā)生,將由體系部發(fā)送郵件至相應文件隸屬部門,通知并予以更換,更換的文件將計入《文件更新?lián)Q版臺賬》。請各文件執(zhí)行部門注意,換版的文件的版本號將有所發(fā)生變化,如:原文件版本號為A/0,那么修改后的版本號則為A/1,如發(fā)生換版,則版本號變化為B/0。

  4.5.4文件受控

  4.5.4.1下發(fā)文件應加蓋體系部的文件受控章,由部門編制的文件應統(tǒng)一交由體系部進行文件格式的確認審核,審核后的文件下發(fā)至員工手中應具有受控章,無受控章的為無效文件。

  4.5.5文件編號

  4.5.5.1由各部門編號的文件應統(tǒng)一編號格式,部門內編制的文件應及時進行梳理,文件編號不得重復。如部門文件編號在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)重復應及時上報體系部進行核對并處理。

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