幼兒園會計年度個人工作總結(jié)

時間:2022-12-17 06:17:25 幼兒園工作總結(jié) 我要投稿
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幼兒園會計年度個人工作總結(jié)

  總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料,它可以給我們下一階段的學(xué)習和工作生活做指導(dǎo),不妨讓我們認真地完成總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢?下面是小編收集整理的幼兒園會計年度個人工作總結(jié),僅供參考,大家一起來看看吧。

幼兒園會計年度個人工作總結(jié)

幼兒園會計年度個人工作總結(jié)1

  這學(xué)期在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,已圓滿完成了本學(xué)期的財務(wù)工作,回顧這半年來的工作,我是問心無愧的,我的自我評價,有沒有美化自己,自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

  首先,我遵紀守法,為人正直,為了提高自身的科學(xué)理論水平,平時自學(xué)電腦知識,利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。

  其次作為幼兒園財務(wù),我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每天一小結(jié),每月定期核對現(xiàn)金與帳目,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,及時處理。

  2、每月號至次月號收取每幼兒的'費用,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  5、期初末接待新生報名,學(xué)期末收取幼兒新學(xué)期的書本費。

  二、其它工作:

  我除了做好自己的本職工作外,并兼帶英語興趣班老師,做到認真選擇題材,上好每一堂課,及時與家長溝通,共同讓幼兒取得進步。在這里領(lǐng)導(dǎo)和同事們給了我很大的幫助和鼓勵。

  回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  一、學(xué)習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

  二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

  針對以上問題,今后的努力方向是:

  一、加強理論學(xué)習,進一步提高自身素質(zhì),增強分析問題、解決問題的能力。

  二、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

幼兒園會計年度個人工作總結(jié)2

  20__年一年來,在上級和幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下,財務(wù)室始終不忘堅持認真學(xué)習,緊緊圍繞幼兒園工作大局,立足本職工作,兢兢業(yè)業(yè),在穩(wěn)定中求創(chuàng)新,在創(chuàng)新上求發(fā)展,創(chuàng)造出一流工作業(yè)績?yōu)橛變簣@教學(xué)服務(wù),現(xiàn)將20__年的上半年工作總結(jié)如下:

  一、認真學(xué)習,提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)

  本人的工作崗位雖然在教輔,但本人始終不忘學(xué)習。

  一是認真學(xué)習黨和國家的法律法規(guī),了解大事要事,增強法律意識;

  二是認真學(xué)習《會計法》等法律、法規(guī),用心參加會計資格培訓(xùn)等,促進工作更好更有效的開展;

  三是經(jīng)常向行家里手學(xué)習,在大腦中記一遍,然后在筆記本中記載下來,再加以靈活運用,直至完全掌握為止。

  二、任勞任怨,樂于奉獻

  在幼兒園財務(wù)室,財務(wù)工作瑣事多,心要細,要求高,壓力大,因次在處理每一件事時,都往往存在著必須的困難和復(fù)雜的`矛盾。為保障幼兒園正常運轉(zhuǎn),作為財務(wù)工作人員,就要當好園領(lǐng)導(dǎo)的參謀,精打細算,統(tǒng)籌規(guī)劃。在這心要細、壓力大、瑣事多的工作環(huán)境中,作為財務(wù)工作人員,既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神,又要有大公無私,廉潔奉公,吃苦耐勞,任勞任怨,愛園如家,不圖名利,公道正派,埋頭苦干,不計較個人得失、處處以幼兒園利益、師生利益為重的奉獻精神.總之,工作千頭萬緒,本人始終本著″認真細致″的態(tài)度來完成每一項工作。

  三、認真履行職責,服務(wù)于教育教學(xué)

  全心全意為人民服務(wù)的遵旨,既是一種崇高理想,又是一種政治要求,更是一種實際行動所在。幼兒園財務(wù)工作負擔者相應(yīng)的不可推卸的職責,只有立足于自己的工作崗位,結(jié)合自己的特殊的工作特點,完成自己負責的任務(wù),才是為人民服務(wù)的體現(xiàn)。該辦的事,要認真細致的堅決辦,不拖拉;能辦到的事立刻辦,不等不靠;不好辦的事,想方設(shè)法去辦,不推不拖。一切為幼兒園、為教師、為幼兒著想。在服務(wù)于教學(xué)的同時,嚴格按照上級規(guī)定,實行收支兩條線管理,嚴格遵守財經(jīng)紀律,做到有計劃的使用經(jīng)費,從嚴掌握開支。按照法律、法規(guī)及上級主管部門的要求,單據(jù)報銷均需經(jīng)辦人、驗收、會計審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可報銷。

  四、強化固定資產(chǎn)管理

  幼兒園固定資產(chǎn)是開展教育教學(xué)工作及其它活動的重要物質(zhì)條件。過去在管理中,很多人不重視,存在著重錢輕物,重買輕管的思想。為加強固定資產(chǎn)的管理,幼兒園出臺了《中心幼兒園固定資產(chǎn)管理辦法》,建立了固定資產(chǎn)專人管理。每學(xué)期結(jié)束后進行逐一檢查核對。今年_-_月份,幼兒園財務(wù)室、總務(wù)處總負責,各個部門配合還對固定資產(chǎn)進行了全面清查復(fù)核,盤活了部分閑置資產(chǎn),提高了固定資產(chǎn)的使用效率,使偌大的幼兒園、眾多的財產(chǎn)、園舍、課桌椅、儀器等分管到人,責任到人,做到大家當家,人人盡心保管。

  五、查找差距,努力做好教輔工作

  本年度雖然完成幼兒園的各項工作,但還存在一定差距。要想工作做得好,要手勤、眼勤、多動腦筋,要替領(lǐng)導(dǎo)分擔一些困難,把教輔工作做好。

幼兒園會計年度個人工作總結(jié)3

  遵守國家財經(jīng)紀律,執(zhí)行一切財會制度。遵守職業(yè)道德,積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高自身素質(zhì)。分清開支范圍和開支標準,有計劃地支付各項資金,精打細算,有效地使用資金,做到科目準確,帳表相符。

  本人堅持不遲到,不早退.

  本人認真踏實、盡職盡責地工作,具體如下:

  一、收費工作

  非常重視規(guī)范教育收費工作,嚴格按照蘭價費發(fā)(20xx)9號收費文件核定的收費標準收費,并在顯著位置將收費標準進行張貼公示,對各種收費項目做明確、細致的解釋,接受家長、社會的監(jiān)督。嚴格管理用于幼兒個人的代收伙食費、被單費,沒有自立收費項目,?顚S,做到讓家長放心,讓社會滿意。每學(xué)期接待幼兒家長的報名,以積極熱情的態(tài)度,接待每一位家長,認真向家長宣傳、解釋收費文件及本院規(guī)章制度,回答家長提出的各種疑問。

  二、非稅收入收繳電子化管理系統(tǒng)省級第一批上線單位

  根據(jù)省財政廳《甘肅省全面推進政府非稅收入收繳電子化管理化工作的通知》有關(guān)文件精神,我單位是省級非稅收入電子化管理系統(tǒng)及統(tǒng)一公共支付平臺第一批上線單位,撤銷原來的非稅收入的過渡戶,統(tǒng)一使用財政非稅收入專戶。發(fā)票由紙質(zhì)發(fā)票變?yōu)殡娮影l(fā)票,交款模式由集中匯繳改成直接匯繳,繳款通過微信、支付寶和公共服務(wù)平臺直接繳到財政廳非稅收入專戶,于9月按要求試做幾筆業(yè)務(wù)從開電子發(fā)票到成功微信直接支付到財政廳專戶,積極配合做好推廣應(yīng)用新系統(tǒng)運行的各項工作。

  三、積極配合瑞華會計事務(wù)所離任經(jīng)濟責任審計

  5月份瑞華會計事務(wù)所受省婦聯(lián)的委托,對周院長自20xx年9月1日至20xx年2月28日任職期間經(jīng)濟責任情況進行了專項審計。在審計期間積極配合事務(wù)所,提供并編制了任期內(nèi)8年經(jīng)費帳和伙食帳收入支出表、資產(chǎn)負債表、財務(wù)決算分析等審計相關(guān)的真實、合法、完整的財務(wù)資料,按審計人員的要求,于5月17日、5月21日對經(jīng)費帳和伙食帳帳面固定資產(chǎn)進行兩次實地盤點。經(jīng)審計,未發(fā)現(xiàn)帳外帳事項,科目設(shè)置準確、帳目清楚,反映良好。

  四、重視日常財務(wù)收支管理工作

  收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,為加強收支管理,對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理,并做好每月的預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況,在經(jīng)費相當吃緊的形勢下,既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支順利地開展,又使各項收支的二、重視日常財務(wù)收支管理工作

  收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,為加強收支管理,對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理,并做好每月的`預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況,在經(jīng)費相當吃緊的形勢下,既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支順利地開展,又使各項收支的安排使用符合幼兒園發(fā)展計劃和財政政策的要求,提高資金的使用效益,達到節(jié)支的目的。

  五、記帳及訂帳

  根據(jù)審核后的原始憑證,編制記帳憑證,登記總帳780筆,明細帳985筆,做到帳表相符,帳目清晰。

  按會計檔案管理標準,整理蓋號,裝訂憑證35本,報表及其他10本,共計6500張。

  六、做好年度預(yù)算及年終決算工作結(jié)合我院20xx年的部門財政預(yù)算,根據(jù)我院的發(fā)展實際需要,本著以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般的原則,完成了20xx年部門財政預(yù)算的二上二下的編制工件。使預(yù)算更加切合實際,利于操作,確保了我院各項工作的順利完成。

  20xx年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進行結(jié)清舊賬,記入新賬,編制報表等。同時針對報表寫財務(wù)分析報告,尤其是三公經(jīng)費,上年與本年,本年各種指標對比,總結(jié)經(jīng)驗,以便改進財務(wù)管理工作。

  七、及時進行固定資產(chǎn)的報廢清理工作

  根據(jù)關(guān)于固定資產(chǎn)清查的相關(guān)規(guī)定和使用年限,對已經(jīng)申請報廢的各項固定資產(chǎn),院務(wù)會擬定上報省婦聯(lián),審批后進行帳務(wù)及固定資產(chǎn)明細帳的登記工作,確保國有資產(chǎn)的安全。

  八、勞資管理工作。此項工作牽涉到教職工的切身利益,所以在工作中力求做到細心、耐心、清楚明了。嚴格執(zhí)行相關(guān)文件精神,及時補報了專技人員的內(nèi)部晉級申報工作、新調(diào)三人轉(zhuǎn)正崗位設(shè)置、退休人員和調(diào)出人員的出編相關(guān)手續(xù)。

  九、政府會計制度及銜接處理

  3月底參加省財政廳組織的培訓(xùn),全面學(xué)習新制度內(nèi)容。此項工作的政策性強,情況復(fù)雜。根據(jù)省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)《政府會計制度》和《事業(yè)單位會計制度有關(guān)銜接問題處理規(guī)定的通知》財會【20xx】12號文件精神,高度重視,認真領(lǐng)會新制度,全面核查截至18年12月31日固定資產(chǎn)的預(yù)計使用年限、已使用年限、尚可使用年限等,按照新制度規(guī)定對固定資產(chǎn)全部補提折舊,做了20xx年1月新舊科目、財務(wù)報表和預(yù)算會計報表的新舊銜接,嚴格按照規(guī)范格式,錄入相關(guān)基礎(chǔ)資料,確保了新舊制度順利銜接、平穩(wěn)過渡。

  20xx年打算:

  繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,編制流程表,加強財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。

  能夠參加財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習,逐步提高專業(yè)知識和職業(yè)判斷能力。

  最后除了做好本質(zhì)工作外,節(jié)約每一分錢,充分發(fā)揮資金的整體效益,再接再厲。

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