學(xué)校二級單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定

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學(xué)校二級單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定

信息化建設(shè)與管理中心財(cái)務(wù)管理制度

學(xué)校二級單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定

(討論稿)

第一章 總則

第一條 為規(guī)范本單位的財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益,保障單位健康發(fā)展,制定本制度。

第二條 本制度適用于************信息化建設(shè)與管理中心的財(cái)務(wù)管理。

第三條 財(cái)務(wù)管理的基本原則是執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度、學(xué)校對財(cái)務(wù)支出的有關(guān)管理規(guī)定,堅(jiān)持勤儉辦事的方針。

第四條 本單位財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)是建立健全財(cái)務(wù)制度,節(jié)約支出,提高資金使用效益;加強(qiáng)資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)流失;對單位經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。

第二章 單位財(cái)務(wù)預(yù)算管理

第五條 單位財(cái)務(wù)預(yù)算是指根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

第六條 預(yù)算編制的基本要求

(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的原則。編制科室預(yù)算要精打細(xì)算,將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的原則落到實(shí)處。

(二)堅(jiān)持量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧全面,要考慮突發(fā)情況下設(shè)備購置或維護(hù)費(fèi)用。

第七條 預(yù)算編制程序

各科室是經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制單位,在每年11月提出經(jīng)費(fèi)預(yù)算后,提請中心會議研究,匯總各科室預(yù)算形成中心年度預(yù)算,由主任簽字后報(bào)學(xué)校審批。

第八條 預(yù)算的編制辦法

預(yù)算必須詳實(shí)、具體,有操作性,凡涉及到工程項(xiàng)目的,必須列出具體明細(xì),逐項(xiàng)預(yù)算。

第三章 資金管理

第九條 我單位為非盈利性服務(wù)機(jī)構(gòu),不存在資金收入項(xiàng)目。

第十條 資金、賬目學(xué)校統(tǒng)一管理,不得私設(shè)小金庫。 第十一條 資金支出

(一)資金支出嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和計(jì)劃執(zhí)行。

(二)嚴(yán)格按照學(xué)校規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍辦理,不得分項(xiàng)、分票結(jié)算。

(三)每項(xiàng)支出都要按照會計(jì)制度規(guī)定,在相應(yīng)的科目列支,不得轉(zhuǎn)作其它科目。

(四)不得以任何方式虛列開支。

(五)通過南陽市政府采購或校內(nèi)招標(biāo)采購的合同,嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條 包干內(nèi)經(jīng)費(fèi)支出

(一)采購額度達(dá)不到政府采購及校內(nèi)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),購置包干內(nèi)設(shè)備、耗材等物品,需列出購置清單、用途、預(yù)算,按照審批權(quán)限審批(附表)。

(二)成立由三人組成的采購小組進(jìn)行采購,并在采購欄內(nèi)簽字,采購的物品到位后由三人組成的驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收并入庫,使用者從倉庫管理員處登記領(lǐng)用。

(三)采購超過兩萬元的項(xiàng)目由經(jīng)辦人提交建設(shè)需求、費(fèi)用報(bào)告,待中心會議討論后,由主任簽字執(zhí)行。

(四)屬工程項(xiàng)目的,需先申請,工程結(jié)束后由三人組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收并決算(可附?jīng)Q算清單)。

(五)物資采購申請表原始單據(jù)由中心主任(原件)及倉庫管理員(復(fù)印件)保存。

(六)發(fā)票報(bào)銷單據(jù)上的經(jīng)辦人由申請http://http://m.clearvueentertainment.com/news/55B81A5993D9F4A6.html人簽字,由中心主任簽字。 第十三條 購置審批程序

嚴(yán)格按程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購,采購人提出采購申請,分別經(jīng)部門科長、副主任、主任審批,杜絕任何未經(jīng)審批的一切采購。

第十四條 年終財(cái)務(wù)公示

單位報(bào)帳員自然年底向單位全體職工公布本單位的資金使用詳細(xì)情況,由主任牽頭組織審查全年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況,報(bào)銷單據(jù)與采

購審批表是否相符等。

第四章 資產(chǎn)管理

第十五條 中心資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、自購資產(chǎn)。

第十六條 凡中心采購的任何物資,必須先辦理入庫手續(xù)。 第十七條 各科室或個(gè)人登記后從倉庫領(lǐng)取使用。

第十八條 需報(bào)廢的物品,應(yīng)由三人以上小組做技術(shù)鑒定,待報(bào)廢物品由倉庫管理員根據(jù)學(xué)校相關(guān)規(guī)定處理。

第十九條 倉庫管理員每年做一次資產(chǎn)盤點(diǎn),按照學(xué)校要求報(bào)送資產(chǎn)數(shù)據(jù)。

第二十條 中心固定資產(chǎn)原則不外借,特殊情況需借出的,應(yīng)做出書面說明并由中心主任簽字同意,申請單由倉庫管理員留存。

第五章 附則

第二十一條 通過各種招標(biāo)方式采購的項(xiàng)目,嚴(yán)格按照學(xué)校及上級部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施,如與上級管理部門相關(guān)制度沖突,按上級管理部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

附件:信息化建設(shè)與管理中心物資采購申請表

信息化建設(shè)與管理中心

物資采購申請表

申請人: 申請日期:

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