珠寶公司財務(wù)制度

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珠寶公司財務(wù)制度范本

華昌[2010]057號關(guān)于執(zhí)行財務(wù)制度及流程有關(guān)通知各部門、各分公司:為了進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)操作流程,現(xiàn)結(jié)合公司原規(guī)定及實際情況,特制定及修正華昌珠寶有限公司財務(wù)管理制度及流程,本制度及流程自二0一一年一月一日起執(zhí)行,各部門、工廠、分公司收到文件時必須組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí),所有員工必須在制度中簽字確認(rèn),并嚴(yán)格按制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。特此通知。華昌珠寶有限公司二0一0年十二月二十一日附:華昌珠寶有限公司財務(wù)管理制度及流程

珠寶公司財務(wù)制度范本

華昌珠寶有限公司財務(wù)制度及流程第一章、旅差費用報銷規(guī)定

序號項目內(nèi)容審批流程及規(guī)定備注一、出差審批辦理出差審批單1、副經(jīng)理以上人員:必須經(jīng)經(jīng)理同意后由分管副總審批,超過三天的,必須報總經(jīng)理審批;3、其他人員:三天以內(nèi)(含)的,由經(jīng)理審批;三至五天的,由分管副總審批,超過五天的,由總經(jīng)理審批出差審批單作為報銷費用審批的依據(jù),未提供該憑證的,財務(wù)不給予審核(高管除外)二、長途交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同級別區(qū)別對待1、高管:可報銷坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉票、火車軟臥票、輪船二等倉票;2、其他人員:未經(jīng)特殊批準(zhǔn)只能報銷硬臥火車票、火車硬座或公共汽車票,乘坐時間在六小時以上者可乘坐汽車臥鋪、火車軟座或硬臥;超過乘坐標(biāo)準(zhǔn)的,必須辦理費用審批表,未提供審批表的,財務(wù)不給予審批通過三、市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按實際發(fā)生額及規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)具體見附件2、1;超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)總額在100元以內(nèi)的,由分管副總同意后按報銷流程辦理手續(xù);超過100元以上不給予審核,特殊情況必須提前報總經(jīng)理核準(zhǔn)后才能報銷住宿費、交通費必須憑票報銷,實際發(fā)生的費用低于標(biāo)準(zhǔn)的,按實際報銷;中層及以下人員及同性同行人員不得住單間,并按一人最高標(biāo)準(zhǔn)報銷四、特殊規(guī)定1、會議費用1、參加會議人員按照會議規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費用,并最多只能報銷頭尾兩天的市內(nèi)交通費及伙食補(bǔ)貼會議期間由舉辦方提供伙食或住宿的,不得再報銷住宿費及伙食補(bǔ)貼2、出差其他費用2、出差人員因公產(chǎn)生的行李費、文件復(fù)印費用、購票手續(xù)費按發(fā)票據(jù)實報銷3、票據(jù)遺失4、票據(jù)遺失的最多只能報銷80%,并自行出具收據(jù)經(jīng)證明人及部門經(jīng)理確認(rèn)

五、旅差費報銷1、按時序分類粘貼2、的士費注明來去地點填制旅差費報銷單,經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后交由分管副總簽字,簽字后交財務(wù)部指定人員核對,在2000元以內(nèi)的,財務(wù)經(jīng)理審核后即可報銷;在2000元以上的,由財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批部門作為第一責(zé)任人嚴(yán)格把關(guān),報銷時必須附上出差審批單(高管除外),不然財務(wù)不給予審核六、折錯報銷故意把一項業(yè)務(wù)分成幾筆報銷,降低審批標(biāo)準(zhǔn)的可以取消報銷或按報銷額給予處罰

附件2、1標(biāo)準(zhǔn)項目人員住宿(天)市內(nèi)交通費(天)伙食補(bǔ)貼(天)一類區(qū)二類區(qū)一類區(qū)二類區(qū)一類區(qū)二類區(qū)高層300260實報6050中層23020060404535其他20016040304535備注一類區(qū)是指各省會所在地城市及計劃單列市所在地城市第四章、業(yè)務(wù)費、招待費報銷規(guī)定序號項目內(nèi)容審批流程及規(guī)定備注一、報銷范圍屬于公司需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)費、招待費,不含個人發(fā)生的費用費用發(fā)生前必須辦理申請手續(xù)須填寫申請審批表二、審批標(biāo)準(zhǔn)1、200元以內(nèi)部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理、分管副總必須對費用發(fā)生的必要性把關(guān);副總經(jīng)理以上人員自行填寫申請表備注,可不經(jīng)過總經(jīng)理審批,但發(fā)生額在2000元以上必須口頭向總經(jīng)理匯報2、500元以內(nèi)部門分管副總審批3、1000元以內(nèi)分管副總及財務(wù)副總共同審批4、1000元以上書面申請經(jīng)分管副總、財務(wù)副總審核外由總經(jīng)理審批三、陪客標(biāo)準(zhǔn)原則上一項業(yè)務(wù)以不超過兩人參與為主,與該業(yè)務(wù)無關(guān)人員不能參與在申請單中注明客人數(shù)及陪客數(shù)四、報銷規(guī)定1、1000元以內(nèi)部門經(jīng)理、分管副總核對后,由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核通過即可報銷依正式發(fā)票報銷,未提供發(fā)票開收據(jù)的,至少折扣5%后給予

2、2000元以內(nèi)部門經(jīng)理、分管副總、財務(wù)審核員核對、財務(wù)副總復(fù)核后即可報銷報銷(有享受折扣或包餐、200元以內(nèi)除外);消費超過200元必須附上消費清單才能報銷,申請表經(jīng)過報銷審批后由經(jīng)辦部門自行保管3、2000元以上總經(jīng)理審批第二十章、違規(guī)處罰規(guī)定

序號項目內(nèi)容審批流程及規(guī)定備注一、虛報、多報未發(fā)生該費用或多報該費用按虛報、多報的5倍處罰二、涂改發(fā)票故意涂改發(fā)票,造成發(fā)票不好確認(rèn)的不給予報銷三、及時報銷在費用發(fā)生七天后未提供報銷的不給予報銷出差人員在回公司后七天內(nèi)四、繞道而行出差未經(jīng)批準(zhǔn)繞道而行不給予報銷特殊情況應(yīng)報總經(jīng)理審批六、入庫憑證及付款憑證采購驗收入庫后,采購部門必須在三天內(nèi)把有關(guān)憑證移交財務(wù)辦理手續(xù),須付款的同時辦理付款憑證每超過1天處罰50元部門經(jīng)理或直管副經(jīng)理、助理承擔(dān)連帶責(zé)任,處罰同樣的數(shù)額八、及時提供盤點表庫管人員必須在月初2日前提供盤點表供財務(wù)部核對每超過1天處罰50元部門經(jīng)理或直管副經(jīng)理、助理承擔(dān)連帶責(zé)任,處罰同樣的數(shù)額備注:1、報銷所有單據(jù)都要原件;2、報銷需要收據(jù)與發(fā)票,無收據(jù)或發(fā)票的財務(wù)一律不予審批;3、備注欄的證明人必須為證明人本人簽名;、4、加盟合同背后請用鉛筆標(biāo)注簽訂合同人;5、入庫單應(yīng)有行政人員入庫簽字,而不是經(jīng)手人簽字;

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